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我校召开新高教集团内部审计管理办法宣贯会

为强化内部控制、改善经营管理、维护集团和学校合法权益,增强内部审计工作的规范化、制度化和标准化,防范办学风险,提高办学合规水平,促进集团和院校教育事业健康发展。近日,我校监察审计处组织召开新高教集团内部审计管理办法宣贯会议。全校领导班子成员及中层以上干部参加,纪委书记、监事会主席钟伟主持会议。

监察审计处副处长甘丽针对新高教集团内部审计管理办法中的修订原因、集团和院校的分工职责、流程标准及要求、内部审计机构和人员要求、工作权限及结果运用等内容进行宣贯。

会上,钟伟指出,一是要求各部门积极配合内部审计工作,严禁故意隐瞒、拒绝和拖延回应、提供虚假材料等行为。二是明确内部审计工作权限,同时审计人员应规范开展审计工作,客观评价,并接受全体教职工的监督;三是各部门正确看待内部审计工作,规范开展业务,监督部门扮演好五种角色,积极赋能院校发展。

此次宣贯培训对大家重视内部审计工作,对院校高质量转型发展具有重要意义。

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